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监督索引号53082401872301000
景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.组织、动员并教育广大妇女贯彻执行党的路线方针政策,努力提高自身的政治文化和科学技术素质,积极参与改革开放和现代化建设,在全县两个文明建设中发挥重要作用。
2.根据县委、县政府的中心任务,指导全县各级妇联组织依据《中华全国妇女联合会章程》,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务指导。
3.指导和推动全县妇女继续深化“巾帼三八红旗手”“最美巾帼奋斗者”“美丽庭院”等先进的推优评选,动员组织全县妇女投身改革开放和现代化建设。
4.宣传文明进步的妇女观和男女平等的基本国策,教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神,表彰、宣传各行各业先进妇女典型,开展妇女职业技术培训和农村妇女实用技术培训,提高妇女素质,促进妇女人才成长。
5.积极配合组织部门做好妇女干部的培养、推荐和选拔工作,建立优秀妇女干部人才库,促进妇女参政议政。
6.宣传贯彻落实《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国未成年人保护法》等维护妇女儿童权益的法律法规,做好妇女群众的来信来访工作,参与协调妇女与社会各方面的利益矛盾。
7.代表妇女参与全县社会事务的民主管理、民主监督;参与有关妇女儿童发展规划的制定。
8.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、好事,在全社会形成关心、支持妇女儿童工作的良好氛围。 当前已输入8403个字符 | 更改记录
9.调查、研究全县妇女儿童工作状况,及时向县委、县政府反映妇女儿童工作中存在的突出问题,并提出意见和建议。
10.加强基层妇联组织建设,配备好各级妇联班子,活跃基层妇女工作。
11.履行县妇儿工委办的职能,协调和推动政府有关部门做好妇女儿童权益的保障工作;协调和推动政府有关部门制定和实施妇女儿童事业发展规划;协调和推动政府有关部门为妇女儿童办实事;协调和推动政府有关部门为开展妇女儿童工作、发展妇女儿童事业提供必要条件。
12.完成县委、县政府和上级妇联交办的其他事项。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置2个内设机构,包括:办公室(组织联络权益部)、县妇女儿童家庭工作部。
所属单位0个。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共0个。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人(离休0人,退休2人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.加强思想政治引领,团结凝聚广大妇女坚定听党话、跟党走。组织好妇委会、乡(镇)妇联结合“十四五”时期云南省妇联“123456”工作思路,突出“巾帼心向党”主题,深入实施妇女思想引领工程,形式多样开展学习培训、宣传解读、专题宣讲、对外宣介,将学习贯彻党的二十大精神不断引向深入,在全面建设社会主义现代化火热实践中凝聚起强大的巾帼力量。
2.围绕贯彻新发展理念,团结带领广大妇女为推动景谷高质量发展再建新功 。一是深入实施新时代妇女文明素养提升工程,开展道德规范、文明养成、素质提升、技能强化等系列教育培训;二是大力支持妇女创业创造,引导女科技工作者提升创新能力,在助推经济高质量发展中贡献力量;三是加强对脱贫妇女、农村低收入妇女群体的就业帮扶,着力培育农业女致富带头人、专业合作社、家庭农场等巾帼新型农业经营主体,大力发展高原特色农业和妇女手工业,着力巩固脱贫成果,助力推进乡村振兴;四是贯彻落实男女平等基本国策,推进新一轮“两规”实施开好局、起好步。
3.发挥家庭家教家风在基层社会治理中的作用,推动社会主义核心价值观在家庭落地生根。一是进一步加大最美家庭、文明家庭创建工作力度,开展清廉家庭创建活动,充分发挥家庭助廉作用;继续创建“健康家庭行动”。推动实现家庭环境整洁、个人卫生、行为文明、爱老敬老等优良家风;探索多种服务家庭的类型,促进家庭服务多元化发展,引领妇女在促进社会主义家庭文明新风尚中建新功。二是加大家庭教育促进法的宣传普及力度,加强城乡社区家长学校服务阵地建设。三是联合相关部门大力开展优良家风宣传展示, 通过持续开展家庭亲子阅读等活动弘扬好家风,将社会主义核心价值观渗透到家庭生活和人们的思想观念中。
4.认真履行依法维权和服务妇女重要职能,不断增强广大妇女的获得感、幸福感、安全感。一是推动保障妇女儿童合法权益法规政策的制定实施,落实预防性侵未成年人和家庭暴力维权机制,抓好维权工作在基层落地见效;二是用好妇女儿童“一站式”关爱服务中心,家庭调解委员会等维权阵地,建立完善公益诉讼协作机制,提供矛盾排查、纠纷调解、法律咨询、心理疏导、法律援助、关爱帮扶等维权服务;三是完善多部门联动、多方面参与、多载体运行的社会化维权网络。常态化开展“法治中国 巾帼在行动”“婚育新风”“网格化+维权”工作,深化妇女法治宣传教育,引导广大妇女自觉尊法学法守法用法,理性表达诉求,依法维护自身权益。
5.持续深化妇联组织改革,保持和增强政治性、先进性、群众性。一是拓展会改联和乡(镇)妇联区域化建设成果,推动组织网络向新经济组织、新社会组织、新媒体行业拓展,加强对新业态、新就业群体的组织和工作覆盖;二是推动“妇女之家”向各领域拓展;三是继续开展基层妇联组织规范化建设,并向机关事业单位、“两新”组织等基层妇联组织拓展。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度收入合计1121058.37元。其中:财政拨款收入1121058.37元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年相比,收入合计增加23062.67元,增长2.10%。其中:财政拨款收入增加23062.67元,增长2.10%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因是保险基数调整,人员费用支出增加。
二、支出决算情况说明
景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度支出合计1121058.37元。其中:基本支出1029081.97元,占总支出的91.80%;项目支出91976.40元,占总支出的8.20%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加23062.67元,增长2.10%。其中:基本支出增加94207.77元,增长10.08%;项目支出减少71145.1元,下降43.61%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是保险基数调整,人员费用支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1029081.97元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出956543.70元,占基本支出的92.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费72538.27元,占基本支出的7.05%。人均日常支出128635.25元。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障景谷傣族彝族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出91976.40元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1、县妇联三八节系列活动经费15000.00元,主要用于“三八”节开展系列活动经费支出。
2.妇女儿童工作委员会工作经费60000.00元,主要用于县妇联支付村家园老师工资及代理记账服务费支出。
3.“三八”节系列活动工作经费5000.00元,主要用于“三八”节开展系列活动经费支出。
4.妇联专项工作经费11976.40元,主要用于支付妇联公益性岗位人员工资及保险费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1121058.37元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23062.67元,增长2.10%,完成年初预算的93.18%。主要原因是保险基数调整,人员费用支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出779503.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的69.53%,完成年初预算的89.29%。主要用于行政运行支出752944.99元,工会事务支出8558.40元,其他群众团体事务支出18000.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年创业担保贷款服务补助经费及创业贷款中央奖补项目资金减少。
2.无外交(类)支出0.00元,年初无此项预算。
3.无国防(类)支出0.00元,年初无此项预算。
4.无公共安全(类)支出0.00元,年初无此项预算。
5.无教育(类)支出0.00元,年初无此项预算。
6.无科学技术(类)支出0.00元,年初无此项预算。
7.无文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出205374.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.32%。主要用于机关事业单位退休人员生活费补助94005.40元,机关事业单位基本养老保险缴费支出83200.80元,社会保险补贴4114.00元,公益性岗位补贴6760.00元,死亡抚恤金10549.00元,其他残疾人事业支出6744.78元职业年金保险缴费支出34747.01元,死亡抚恤8220元。造成预决算差异的主要原因是2024年新增1名公益性岗位人员及保险基数调整,所以社会保障和就业支出增加。
9.卫生健康(类)支出79329.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于行政单位医疗43813.77元,公务员医疗补助29759.52元、其他行政事业单位医疗支出5756.21元 。造成预决算差异的主要原因是2024年新增1名公益性岗位人员及保险基数调整,所以卫生健康支出增加。
10.无节能环保(类)支出0.00元,年初无此项预算。
11.无城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
12.无农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算。
13.无交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算。
14.无资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
15.无商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
16.无金融(类)支出0.00元,年初无此项预算。
17.无援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算。
18.无自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出56851.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于住房公积金支出;造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整和人员调动,造成住房公积金支出费用增加。
20.无粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算。
21.无国有资本经营预算(类)支出0.00元,年初无此项预算。
22.无灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,年初无此项预算。
23.无其他(类)支出0.00元,年初无此项预算。
24.无债务还本(类)支出0.00元,年初无此项预算。
25.无债务付息(类)支出0.00元,年初无此项预算。
26.无抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一样,无变动。主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求,严格“三公”经费审批,严控“三公”经费支出。其中公务接待费支出决算数与年初预算数一样的原因是优化资源配置,减少非必要接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一样,无变动。主要原因是严格落实党政机关要习惯过紧日子要求,严格“三公”经费审批,严控“三公”经费支出。其中公务接待费支出决算数与年初预算数一样的原因是优化资源配置,减少非必要接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关经费支出。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年机关运行经费支出72538.27元,比上年减少879.98元,下降1.20%,主要原因是厉行节约,减少办公用品支出等。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、劳务费、工会经费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,景谷傣族彝族自治县妇女联合会资产总额45038.42元,其中,流动资产16349.14元,固定资产27136.75元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加31070.88元,其中固定资产增加15369.22元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
2024年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。
监督索引号53082401872301111
附件【景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度国有资产使用情况表.xlsx】
附件【景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度绩效自评报告.xlsx】
附件【景谷傣族彝族自治县妇女联合会2024年度决算公开报表.xlsx】

主办:景谷傣族彝族自治县人民政府 承办:景谷傣族彝族自治县人民政府办公室 联系电话:0879—5221369
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