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监督索引号53082401822201000
中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。督促全县各级党组织落实全面从严治党的主体责任,履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力、造成严重后果的,提出问责建议。把党的纪律和规矩挺在前面,运用监督执纪“四种形态”,建立完善党内监督体系。检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分。对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资产等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法公职人员作出政务处分决定;对在行使职权中存在的问题提出监察建议;对履行职责不力,失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送检察机关依法提起公诉。受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举;受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告、检举。受理党员的控告和申诉,保障党员的权利;受理监察对象不服主管机关给予处罚决定的申诉,以及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉等。制定党风党纪学习教育规划,配合有关部门做好党的纪律检查工作方针、政策的宣传工作和对党员遵守纪律的教育工作;会同有关部门做好监察工作法律法规的宣传工作,开展职务犯罪预防工作,教育公职人员遵纪守法、清廉用权。对全县各乡镇纪委、监察室在党内监督和国家监察中作出的决定进行审查,纠正错误决定。调查全县党的组织和党员、监察对象遵纪守法情况,研究党风党纪、政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题以及监察工作中具体应用法律问题,向有关方面提出相关建议;建立完善党内法规、制度,拟定党纪条规和政策规定;制定全县有关监察工作的具体规定、办法和实施细则等地方性规章制度,并组织监督实施。依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。开展范围内追逃追赃和防逃工作。领导全县各级纪检监察机关的工作,部署全县纪检监察工作任务;负责全县纪检监察系统的组织建设,按照干部管理权限,对乡镇纪委领导班子和派驻(派出)机构的领导干部进行考核和任免;负责全县纪检监察系统干部教育培训工作。承办市纪委市监委和县委、县人大授权和交办的其他事宜。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置17个内设机构,包括:办公室、组织部、干部监督室、宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报中心)、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、案件审理室(申诉复查室)、信息技术保障室。
所属行政单位4个,分别是:
1.景谷县纪委(监委)
2.景谷县纪委派驻机构
3.景谷县委巡察办
4.景谷县纪委监委谈话中心
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共4个。分别是:
1.景谷县纪委(监委)
2.景谷县纪委派驻机构
3.景谷县委巡察办
4.景谷县纪委监委谈话中心
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的:公务员71人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员4人,机关工人3人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人(离休0人,退休23人)。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制4辆,在编实有车辆4辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年以来,在县委领导下,县纪委监委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神,以“清廉景谷”建设、集中整治为抓手,推动全县党风廉政建设工作取得新成效。
1.以思想建设为出发点,坚持党性、党纪、党风一起抓。坚持“第一议题”学习制度,始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治任务。铸牢中华民族共同体意识,深入学习贯彻习近平总书记给普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的回信精神,以实际行动深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”。
2.以政治监督为根本点,坚持正风、肃纪、反腐一盘棋。一是围绕党中央重大决策部署开展监督。二是督促落实党风廉政建设责任制。三是强化对“一把手”的监督。四是规范审慎回复党风廉政建设意见。在干部选拔任用、职级晋升、转正任职等“关键节点”上,严把党风廉政建设意见回复关,坚决防止干部“边腐边升”。
3.以专项整治为切入点,坚持监督、执纪、执法一条线。一是纵深推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治专项行动。二是开展“利剑护林”专项治理。三是持续深化“清廉景谷”建设。发挥“室组地”片区协作监督办案机制优势,持续加强专项检查和日常监督,坚持“查改治”相结合,切实发挥监督职能,“清廉景谷”建设取得实际成果。
4.以高压反腐为抓手,坚持不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。一是持续强化“不敢腐”的震慑。二是不断织密“不能腐”的笼子。针对日常监督、信访举报、巡察反馈和审查调查中发现的问题,找准“病灶”、深究根源,进一步厘清问题症结,找准责任单位的廉政风险点和制度管理等方面存在的漏洞,强化以案促治、以案促建。三是培育涵养“不想腐”的自觉。
5.以巡察整改为破局点,坚持巡前、巡中、巡后相衔接。一是持续深化政治巡察。二是抓实省委巡视整改。三是抓实巡察日常监督。建立纪检监察、组织、巡察机构“三方联审”巡察整改工作机制,抓实抓细巡察反馈问题整改。坚持标本兼治,深入分析研究巡察发现问题背后的制度漏洞,推动被巡察单位完善制度机制,切实从源头上防止问题发生,推动巡察整改落实常态化、长效化。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年度没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营预算财政拨款支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年度收入合计18,918,965.25元。其中:财政拨款收入18,918,965.25元,占总收入的100.00%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。
与上年收入合计1,9524,187.21元相比,减少605,221.96元,下降3.10%。其中:财政拨款收入减少605,221.96元,下降3.10%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;无其他收入。主要原因:2024年人员流动、工资晋级晋档,保险、公积金基数调整影响。其中:一般公共服务支出减少745,449.37元,社会保障和就业支出增加33,777.73元,卫生健康支出增加191,527.68元,城乡社区支出减少85,078.00元。
二、支出决算情况说明
中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年度支出合计18,918,965.25元。其中:基本支出16,575,641.66元,占总支出的87.61%;项目支出2,343,323.59元,占总支出的12.39%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年支出合计1,9524,187.21元相比,减少605,221.96元,下降3.10%。其中:基本支出减少239,027.61元,下降1.42%;项目支出减少366,194.35元,下降13.52%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出,主要原因:2024年人员流动、工资晋级晋档,保险、公积金基数调整影响。其中:一般公共服务支出减少745,449.37元,社会保障和就业支出增加33,777.73元,卫生健康支出增加191,527.68元,城乡社区支出减少85,078.00元。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,575,641.66元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,784,959.84元,占基本支出的83.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,790,681.82元,占基本支出的16.84%。与上年16,814,669.27元对比减少239,027.61元,下降1.42%,减少的主要原因是2024年退休人员增加,公用经费支出减少。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,343,323.59元。具体项目开支及开展工作情况:
办案专用手机工作经费6,120.00元,主要用于办案专用手机购置费支出。
纪检监察服务经费项目经费653,846.63元,主要用于监察辅助人员及聘用人员工资。
专案留置点工作经费项目经费33,704.81元,主要用于办案人员差旅费。
景谷县纪委监委业务用房修缮项目经费729,000.00元,主要用于景谷县纪委监委业务用房修缮项目建设费。
县(区)党委巡察工作经费210,218.45元,主要用于差旅费 127,697.45元,办公费42,452.94元,电话费13,420.06元,租车费26,648.00元。
留置点工作经费181,021.87元,主要用于留置点办案工作人员差旅费128,581.87元,留置点看护人员租车费52,440.00元。
工作经费支出230,251.01元,主要用于差旅费157,931.01元,鉴定费48,000.00元,办公桌椅购置费24,320.00元。
2024年中央纪检监察转移支付及省级配套资金299,160.82元,主要用于:1.党校廉政书屋建设项目220,474.32元,其中:维修(护)费141,253.50元,用于党校廉政书屋内饰装修,包括吊顶、强弱电、墙面粉刷;设备购置79,220.82元,用于购买党校廉政书屋室内LED。2.综合办公信息化平台建设设备购置76,140.00元,购买办公电脑4台、打印机4台。3.购办公桌椅费等2,546.50元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出18,918,965.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少605,221.96元,下降3.10%,完成年初预算的98.76%。主要原因是2024年人员流动、工资晋级晋档,保险、公积金基数调整影响。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务(类)支出14,267,044.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.41%,完成年初预算的95.93%。主要用于2011101款纪检监察事务行政运行支出13,828,056.95元;2011199款其他纪检监察事务支出299,160.82元;2012906款工会事务支出136,826.64元;2013699款其他共产党事务支出3,000.00元;造成预决算差异的主要原因是2024年人员流动、工资晋级晋档,保险、公积金基数调整影响。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出2,629,397.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.90%,完成年初预算的114.56%。主要用于2080501款归口管理的行政单位离退休支出577,924.80元;用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出1,230,800.32元;用于2080506款机关事业单位职业年金缴费支出372,484.97元;用于208080801死亡抚恤316,572.8元;用于2081199款其他残疾人事业支出131,615.01元。造成预决算差异的主要原因是调整基数,2024年退休职工去世2名,缴残疾人保障金时享受部分减免政策。
9.卫生健康(类)支出1,136,922.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的111.88%。主要用于2101101款行政单位医疗支出694,401.15元;用于2101103款公务员医疗补助370,226.4元;用于2101199款其他行政事业单位医疗支出72,295.39元。造成预决算差异的主要原因是单位职工正常职级晋升,基本医疗保险缴纳增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出885,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%,完成年初预算的91%。主要用于在职职工住房保障支出885,600.00元;造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员退休8人,住房保障支出缴费减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为314,000.00元,决算为207,579.01元,完成年初预算的66.11%;支出决算较上年减少52,923.11元,下降20.32%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无此项预算;公务用车运行维护费支出年初预算为204,000.00元,决算为184,931.01元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.09%,完成年初预算的90.65%;公务接待费支出年初预算为110,000.00元,决算为22,648.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.91%,完成年初预算的20.59%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,618.11元,下降2.44%;公务接待费支出决算较上年减少48,305.00元,下降68.08%;具体是国内接待费支出决算22,648.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少48,305.00元,下降68.08%;国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为314,000.00元,支出决算为207,579.01元,完成年初预算的66.11%,支出决算较上年减少52,923.11元,下降20.32%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为204,000.00元,决算为184,931.01元,完成年初预算的90.65%;公务接待费支出年初预算为110,000.00元,决算为22,648.00元,完成年初预算的20.59%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,压减非必要支出。2024年上级部门本年度到基层的任务减少,接待费用有所减少;加强公务用车管理,合理安排车辆出行,公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算与上年189,549.12元相比减少4,618.11元,下降2.44%;公务接待费支出决算与上年70,953.00元相比,减少48,305.00元,下降68.08%,具体是国内接待费支出决算22,648.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少48,305.00元,下降68.08%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是厉行节约,压减非必要支出。2024年上级部门本年度到基层的任务减少,接待费用有所减少;加强公务用车管理,合理安排车辆出行,公务用车运行维护费减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于需完成的特定的行政工作任务、事业发展目标所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待35批次(其中:外事接待0批次),接待人次283人(其中:外事接待人次0人)。主要用于单位开展日常业务发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出2,790,681.82元,比上年机关运行经费支出3,036,278.19元减少245,596.37元,下降8.09%,主要原因是差旅费、劳务费、其他交通费、工会费等支出减少。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转,如办公费、印刷费、邮电费、水费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会资产总额5,783,216.51元,其中,流动资产4,633,120.03元,固定资产1,096,382.49元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产53,713.99元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,5703,84.11元,其中固定资产增加303,960.94元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产129项,账面原值184,770.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额3,218,100.00元,其中:政府采购货物支出226,300.00元;政府采购工程支出2,789,800.00元;政府采购服务支出202,000.00元。授予中小企业合同金额3,138,100.00元,其中:授予小微企业合同金额3,128,200.00元。
2024年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
(二)部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
(三)项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。
全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。
本年收入:单位本年度取得的全部收入。
本年支出:单位本年度全部支出。
财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。
项目支出:单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53082401822201111
附件【1中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年度决算公开报表.xlsx】
附件【2中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年度国有资产使用情况表.xlsx】
附件【3中国共产党景谷傣族彝族自治县纪律检查委员会2024年度绩效自评报告.xlsx】

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